索引号:0005/2020-872789 发布机构:区医疗保障局 发布目录:财政信息

湘潭市岳塘区医疗保障局2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-29 08:57

目录

第一部分岳塘区医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第一部分

岳塘区医疗保障局概况

一、 部门职责

1.依法组织实施省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规和政策。

2.依法组织实施省、市医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织实施省、市医疗保障筹资和待遇政策,完善全区动态调整和区域调剂平衡机制,统筹全区城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施全省统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,执行动态调整机制,依法实施全省医保目录准入谈判规则。

5.组织实施省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,落实价格信息监测和信息发布制度。

6.负责依法组织实施省、市制定的药品、医用耗材的招标采购政策,承担全区药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.拟制全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

8.负责全区医疗保障经办的管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助、离休干部医疗统筹等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度政策和信息衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。单位综合办公室组成。湘潭市岳塘区医疗保障事务中心,为我单位所属副科级公益类事业单位。2019年本单位年未实有人数7人,比上年变动了增加7人。人员变化的主要原因是:我单位是2019年新成立单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年,本部门年初预算收入802.922324万元。比上年增加802.922324万元。主要原因是我单位是2019年新成立部门。

2019年,本部门年初预算支出763.528182万元。比上年增加763.528182万元。主要原因是我单位是2019年新成立部门。

二、收入决算情况说明

2019年我单位实际802.922324万元,其中财政拨款收入745.055724万元,其它收入57.8666万元。

三、支出决算情况说明

2019年,本部门支出763.528182万元。项目支出占763.528182万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

在我单位2019全年收入中财政拨款收入745.055724万元,占我单位收入总额的93%,占有极大比重。其它收入57.8666万元,占我单位收入总额的7%。

2019年全年支出中项目支出为693.889424万元,主要由区级财政对城乡居民基本医疗保险基金项目补助对建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险相关补助以及城乡居民医疗保险宣传组成,占全年支出91%。基本支出为69.638758万元占全年支出9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年,本部门支出763.528182万元,比上年增加763.528182万元。主要原因是我单位是2019年新成立部门。   (二)财政拨款支出决算结构情况

2019年全年支出中项目支出为693.889424万元,主要由区级财政对城乡居民基本医疗保险基金项目补助、对建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险相关补助以及城乡居民医疗保险宣传组成,占全年支出91%。基本支出为69.638758万元占全年支出9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为901.34万元,支出决算数为837.72万元,完成年初预算的92.94%,其中:

1、财政拨款支出基本支出中人员经费。

我单位为2019年新成立单位2019年度只有专项经费。

2、财政拨款支出基本支出中日常公用经费。

我单位为2019年新成立单位2019年度只有专项经费。

3、财政拨款支出项目支出经费。

2019年全年支出中项目支出为693.889424万元,主要由区级财政对城乡居民基本医疗保险基金项目补助、对建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险相关补助以及城乡居民医疗保险宣传组成,占全年支出91%。基本支出为69.638758万元占全年支出9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年只有专项费用,主要原因是我单位是2019年新成立部门,无年初预算。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1)“三公”经费支出情况:2019年,“三公”经费完成3.566元,比上年增减3.566元,增加主要原因是,我单位是2019年新成立部门。

公务用车购置费及运行维护费支出为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.566万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

医保局高度重视、积极行动,结合本单位实际制订了自评方案,完善了评价指标体系,对本单位预算收支认真开展了整体支出和项目支出绩效自评工作。从评价情况来看,预算绩效目标完成情况较好,部门整体支出规范有效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元,

(二)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

6、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
扫一扫在手机打开当前页
相关解读