中共湘潭市岳塘区委统战部(侨联)2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-22 10:33

目    录

第一部分  岳塘区政府办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区政府办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区政府办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共湘潭市岳塘区委统战部概况

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策意见,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,做好港、澳、台侨有关工作,落实党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导基层统一战线工作,负责街道(社区)统战工作人员的培训;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;指导工商联工作;做好侨联管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办区委、区政府和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共湘潭市岳塘区委统战部内设机构包括:综合办公室。

(二)决算单位构成。中共湘潭市岳塘区委统战部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共湘潭市岳塘区委统战部本级。

第二部分  中共湘潭市岳塘区委统战部2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共湘潭市岳塘区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入为177.85万元,总支出为152.50万元。2018年度总收入为156.56万元,总支出为147.7万元。

收入与上年度相比增加13.60%,支出与上年度相比增加3.15%,主要原因为机构改革,机关运行经费、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年度财政拨款收入170.46万元,占总收入的95.84%,其他收入7.39万元,占总收入的4.16%。

三、支出决算情况说明

本年度基本支出92.92万元,占总支出的60.93%,项目支出59.58万元,占总支出的39.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入170.46万元,与上年度相比增加8.88%,财政拨款支出152.50万元,与上年度相比增加3.15%。,主要原因为机构改革,机关运行经费、人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年度财政拨款支出152.50万元,占本年支出100%,与上年相比增加3.15%,主要原因为机构改革,运行经费、人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年度财政拨款基本支出92.92万元,占总支出的60.93%,项目支出59.58万元,占总支出的39.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年度财政拨款支出152.50万元,年初预算财政拨款支出108.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度人员经费79.51万元,其中工资福利支出71.86万元,占人员经费支出的90.38%;对个人和家庭的补助7.65万元,占人员经费支出的9.62%。

本年度公用经费6.80万元,其中商品和服务支出6.80万元,占公用经费支出的100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效按预算批复执行,按相关财务规定使用,资金做到了专款专用。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出6.80万元,比年初预算数减少1.74 万元,降低20.38%。主要原因是:根据过紧日子要求,节俭开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

3、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

6、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 
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