岳塘区残疾人联合会2019年度部门决算

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-22 15:35

目录

 

第一部分  岳塘区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳塘区残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳塘区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

第一部分  岳塘区残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六)做好《中华人民共和国残疾人证》核发、使用、管理等工作的指导和监督检查。

(七)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(八)联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

(九)承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。1986年11月28日原岳塘区成立盲人、聋哑人协会;原板塘区亦成立残联机构,归属民政部门。1992年9月设立岳塘区残疾人联合会。1996年4月3日,残联从民政局分离,为正科级事业单位,无二级机构。至2019年底,区残联在职编制数6人,公益性岗位4人,政府雇员1人,临聘人员2人。

(二)决算单位构成。岳塘区残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括:岳塘区残疾人联合会本级以及岳塘区残疾人劳动就业服务所。

第二部分  岳塘区残疾人联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  岳塘区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入546.42万元,其中财政拨款收入531.38万元,其他收入15.04万元。

本年度总支出426.38万元,其中基本支出415.86万元,项目支出10.52万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入546.42万元,其中科学技术为3.6万元,占总收入的0.66%,残疾人事业为481.78万元,占总收入的88.17%,其他收入为61.04万元,占总收入的11.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出为426.38万元,其中基本支出为415.86万元,占总支出97.53%,机关运行经费66.13万元;项目支出为10.52万元,占总支出2.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度总收入546.42万元,其中财政拨款收入531.38万元,其他收入15.04万元,总支出为426.38万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年支出为426.38万元,比上年度多96.1万元,主要用于残疾人事业支出。其中基本支出为415.86万元,占总支出97.53%,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。项目支出为10.52万元,占总支出2.47%,比去年度少30.79万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出为426.38万元,其中基本支出为415.86万元,占总支出97.53%;项目支出为10.52万元,占总支出2.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年支出为426.38万元,比上年度多96.1万元,主要用于残疾人事业支出。其中基本支出为415.86万元,占总支出97.53%,主要用于其他对个人和家庭的补助支出。项目支出为10.52万元,占总支出2.47%,比去年度少30.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度财政拨款基本支出415.86万元,其中人员经费支出173.59万元,占比41.74%,公用经费支出232.15万元,占比55.83%,其他支出10.12万元,占比2.43%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2019年初下达我单位“三公”经费控制指标0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,未发生因公出国费用、公务用车购置费和公务用车运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

九、预算绩效情况说明

2019年度部门实际财政支出69.45万元:(其中基本支出66.13万元,其中人员经费57.13万元,日常公用经费支出9.00万元;项目支出3.32万元,其他支出0万元)。本部门严格按预算批复执行,按相关财务规定使用,厉行节约,做到了专款专用。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(二)国有资产占用情况

本单位无。

第四部分  名称解释

 
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