2019年建设路街道部门决算公开

岳塘区人民政府门户网站 www.hnxtyt.gov.cn 发布时间:2020-09-25 12:45

岳塘区建设路街道办事处2019年部门决算公示

 

 

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)街道党政机构

街道党政机构共设置4个,即党政综合办公室(党建工作办公室)、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)、城市管理办公室(自然资源和生态环境办公室)、社会治安和应急管理办公室。各内设机构不定级别。主要职能为:党政综合办公室(党建工作办公室)。主要承担党工委、办事处日常事务,负责综合协调、文电会务、督查考核、文秘信息、保密档案、依法行政、统计报表、信息安全及机关行政后动管理等工作。负责基层党建工作的组织推动、业务指导督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干工作。负责选举党代表以及党代表日常管理服务有关工作。负责社区干部和后备干部队伍建设,指导社区开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设有关工作。负责宣传、统战以及工会、共青团、妇联等群众团体相关工作。经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、工业信息、交通运输商贸流通等工作。负责民政、社会保障、文化、旅游、广电体育、科技、教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。城市管理办公室(自然资源和生态环境办公室)。组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责处理区内城市综合管理的日常事务。负责职责范围内的城建、文明创建、市场监管市容环卫等工作。按照管理权限,指导、协调和实施自然资源、造林绿化、生环境保护等工作,组织协调生态环境污染事故与生态破坏事件查处。社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、平安创建、信访维稳、网格化管理等工作,指导协调民事纠纷调解处理工作。负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾等工作。设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。设立财政所,主要履行财政预算管理、协调组织衠道财政收入、街道财政资金监管街道单位财务核算、社区财务监管街道国有资产管理、社区债权债务管理、街道财政信息化建设等职能。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大等机构和工会、共青团、妇联等组织。

不再保留民政和社会保障办公室、综治维稳和安全生产监督管理办公室。

(二)街道事业机构

整合街道事业机构承担的公益性职位,设立综合服务中心政务(便民)服务中心,为街道直属事业机构。承担社会救助、社会保障、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作;负责文化、旅游、广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作;负责市场监管、交通运输、生态环保、规划建设、招商引资、企业服务等方面的公益性事务服务等工作。负责街道及区直部门下放或委托的相关政务服务工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

设立退役军人服务站。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作,协调做好退役军人社会保障等工作。

组建街道综合行政执法大队。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以街道名义开展执法工作,并接受有关区级主管部门的业务指导和监督,逐步实现支队伍管执法。

二、人员编制

(一)行政编制。建设路街道机关行政编制15名(其中财政所行政编制2名)。

(二)事业编制。建设路街道事业机构事业编制为14名。其中,综合服务中心政务(便民)服务中心8名,退役军人服务站2名,综合行政执法大队4名。

(三)领导职数。建设路街道领导班子职数按9名进行配备,其中:党工委书记1名,党工委副书记(办事处主任)1名,党工委副书记1名,人大联工委主任1名,副主任(政协联工委主任)1名,纪工委书记1名,组织委员1名,武装部长(副主任)1名,副主任1名。

投资理财_理财三、部门决算的基本情况

(一)收入支出决算总体情况说明本年度总收入为 2298.20 万元,支出为  2217.05 万元。上年度总收入为1378.04 万元,支出为 1590.62万元。

(二)收入决算情况说明

本年度总收入为   2298.20 万元,其中财政拨款收入  1461.98    万元,其他收入   985.31 万元。

(三)支出决算情况说明

本年度总支出为   2217.05 万元,其中一般公共服务支出   256.94  万元、公共安全支出 5.08万元、科学技术支出  30 万元,文化体育与传媒支出   11.8  万元、社会保障和就业支出   385.61  万元、医疗卫生与计划生育支出  78.91    万元、城乡社区支出   541.56  万元、农林水及交通运输等支出  3  万元、其他支出   904.15  万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1461.98  万元 、支出为 1461.98 万元,2018年度财政拨款收入 1069.01   万元、支出为  1069.01     万元。2019年度主要在社区建设、城管、信访维稳、应急管理创文创卫投入比重较大。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出为   1395.98  万元,其中一般公共服务支出为    256.94  万元、公共安全支出为   5.08  万元、科学技术支出 30 万元、文化支出  11.8   万元、社会保障和就业支出   385.61   万元、医疗卫生与计划生育支出   78.91 万元、城乡社区支出    541.56  万元、农林交通运输等支出   3  万元,其他支出   83.08万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为  1395.98  万元,其中人员经费   359.94  万元、公用经费  249.79  万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度三公经费共计支出  0万元,其中公务用车运行维护费为 0万元、公务接待费为  0万元。上年度三公经费共计支出 0万元,其中公务用车运行维护费为  0 万元、公务接待费为   0万元。本年度公务用车运行维护费预算在区行政执法局其他三公经费没有纳入预算,主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,增强行政成本控制意识,努力提高执行力。

 

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收入  66 万元,支出为 66  万元。

(九)关于2019年度预算绩效情况说明

一是完善绩效目标管理;二是做好财政支出绩效评价工作;三是开展绩效监控工作,四是强化绩效评价结果应用。

(十)其他重要事项

1.机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费共计 249.79万元同比2018年312.70万元同比减少 249.79  万元下降 20.12% 主要为厉行节约缩减了日常办公费用。

2.国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日,本部门共有城管执法车辆1辆,主要是城管部门巡逻、执法使用。

 

 

 

 
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